| [ 索引号 ] | 11500111768890565A/2026-00003 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 大足区季家镇 | [ 发布日期 ] | 2026-01-30 |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-30 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111768890565A/2026-00003 |
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| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 大足区季家镇 |
| [ 发布日期 ] | 2026-01-30 |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-30 |
| [ 有效性 ] |
滚球体育app:季家镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算(草案)
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2025年财政预算执行情况和2026年财政预算(草案)
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一、2025年预算执行情况
2025年,全镇财政工作在区财政局的精准指导和镇党委的坚强领导下,在镇人大的法律监督、工作监督与关心支持下,严格遵循现行财务管理制度及财经法律法规要求,坚决扛起“三保”工作政治责任,全面落实各项民生实事项目,从严防范化解财政运行风险,稳妥推进债务化解工作,扎实有序开展各项财政业务,较好完成了年度财政预算收支任务。根据镇第十九届人民代表大会第七次会议批准的《澳客足彩网:大足区季家镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算(草案)的报告》,2025年全镇财政预算执行情况如下:
(一)财政预算收入执行情况
2025年镇财政预算收入完成2934.34万元。年初预算1938.50万元,年初项目指标结转393.43万元,全年调剂预算602.41万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2470.33万元,政府性基金预算资金收入464.01万元。
(二)财政预算支出执行情况
2025年,全镇财政预算支出2934.34万元,具体执行情况如下:
1.一般公共服务支出885.35万元,主要是人大事务支出15.08万元,政府办公厅(室)及相关机构事务支出870.27万元。
2.文化旅游体育与传媒支出83.68万元,主要是群众文化支出73.38万元,其他文化和旅游支出3.3万元,文物保护支出7万元。
3.社会保障和就业支出344.9万元,主要是其他人力资源和社会保障管理事务支出80.29万元,行政事业单位养老支出249.87万元,养老服务支出14.24万元,其他社会福利支出0.5万元。
4.卫生健康支出60.01万元,主要是行政单位医疗支出28.51万元,事业单位医疗支出23.18万元,公务员医疗补助3.36万元,其他行政事业单位医疗支出4.96万元。
5.城乡社区支出95.43万元,主要是城乡社区管理事务支出58.50万元,城乡社区环境卫生支出31.21万元,国有土地使用权出让收入安排的支出5.72万元。
6.农林水支出895.11万元,主要是农业农村支出175.43万元,林业和草原支出14.2万元,水利工程运行与维护支出4.8万元,巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出365.82万元,农村综合改革支出334.86万元。
7.住房保障支出66.57万元,主要是住房保障支出66.57万元。
8.灾害防范及应急管理支出45万元,主要是地质灾害防范35万元,其他自然灾害防范支出10万元。
9.其他支出458.29万元,主要是其他政府性基金债务收入安排的支出458.29万元。
(三)收支平衡情况
2025年全镇财政补助收入2934.34万元,实际支出2934.34万元,实现了当年收支平衡。
二、2026年财政预算(草案)
2026年,我镇财政工作将深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记澳客足彩网:财政工作的系列重要讲话精神,严格遵循《预算法》等现行财务制度规定,坚持稳中求进工作总基调,锚定更加积极的财政政策导向。聚焦乡村振兴、生态环保等重点领域,压减一般性支出,严控“三公”经费,以党政机关“紧日子”换取群众“好日子”,以兜牢保基本民生、保工资、保运转“三保”底线为核心,优先保障教育、社保、医疗等基本民生支出,强化工资发放刚性约束,确保机关事业单位高效运转。
(一)2026年财政收入预算情况
2026年财政收入预算上报1975.6万元。其中:基本支出预算资金收入1547.05万元,特定目标类项目支出预算资金收入428.54万元。
(二)2026年财政支出预算情况
2026年财政支出将按照保基本民生、保工资、保运转“三保”底线,坚守“量入为出,收支平衡”的原则,拟安排支出1975.6万元。具体预算支出如下:
一般公共服务支出837.73万元,文化旅游体育与传媒支出70.93万元,社会保障和就业支出344.55万元,卫生健康支出67.48万元,城乡社区支出119.74万元,农林水支出460.61万元,住房保障74.56万元。
2025年,面对复杂严峻的经济形势和收支平衡的巨大压力,镇财政始终严守财经纪律红线,不折不扣执行年度财政预算,以“保工资、保运转、保基本民生”为核心底线,直面收支矛盾突出等现实难题,坚持统筹兼顾、精准施策。我们科学调配财政资源,合理规划资金投向,认真落实全镇经济社会发展的各项战略决策部署,全力保障了基层政权高效运转、民生政策落地见效,有力支撑了乡村振兴、基础设施建设、公共服务提升等重点工作有序推进。
过去一年,我们不仅圆满完成全年预算收支任务,更扎实推进政府拖欠账务清理化解工作,有效缓解了市场主体资金压力,优化了全镇营商环境,为稳定经济大盘、激发市场活力注入了强劲动力,对我镇经济社会持续健康发展具有十分重要的现实意义和长远影响。
展望新的一年,镇财政将继续在镇党委、政府的坚强领导下,自觉接受人大依法监督和社会各界监督,秉持“量入为出、收支平衡”原则,进一步夯实财政管理基础,抓实抓牢“三保”工作,精准保障民生需求和重点项目建设,全力以赴完成各项财政工作目标任务,为全镇经济高质量发展筑牢坚实的财政保障。
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